Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 1.062,00 )
 Data: 28/10/2025 ( Total R$ 42,00 )
   0005267/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADOR$ 42,00
       Total R$ 42,00
Total R$ 42,00
 Data: 15/08/2025 ( Total R$ 1.020,00 )
   0003840/2025 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 1.020,00
       Total R$ 1.020,00
Total R$ 1.020,00
       Total R$ 1.062,00
Total R$ 1.062,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 2.094,50 )
 Data: 25/02/2026 ( Total R$ 1.074,50 )
   0005513/2025 0000606/2026 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 580,00
   0000210/2026 0000605/2026 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE2.041 - GESTAO DOS RECURSOS DA ATENCAO BASICA DA SAUDER$ 452,50
   0005267/2025 0000604/2026 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADOR$ 42,00
        Total R$ 1.074,50
Total R$ 1.074,50
 Data: 10/10/2025 ( Total R$ 1.020,00 )
   0003840/2025 0004774/2025 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 1.020,00
        Total R$ 1.020,00
Total R$ 1.020,00
        Total R$ 2.094,50
Total R$ 2.094,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 2.094,50 )
 Data: 16/03/2026 ( Total R$ 580,00 )
   0000606/2026 0001068/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 580,00
         Total R$ 580,00
Total R$ 580,00
 Data: 12/03/2026 ( Total R$ 494,50 )
   0000605/2026 0001081/2026 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE2.041 - GESTAO DOS RECURSOS DA ATENCAO BASICA DA SAUDER$ 452,50
   0000604/2026 0001080/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADOR$ 42,00
         Total R$ 494,50
Total R$ 494,50
 Data: 16/10/2025 ( Total R$ 1.020,00 )
   0004774/2025 0004875/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 1.020,00
         Total R$ 1.020,00
Total R$ 1.020,00
         Total R$ 2.094,50
Total R$ 2.094,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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