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Detalhes
| 30/10/2024 | 0000037/2022 | 0005851/2023 | 0006154/2023 | 0004951/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE GALILEIA/MG.PARA ATENDER A CRECHE JESUS MENINO- VOLTA AS AULAS. | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 28.719.518/0001-07 | R$ 434,16 |
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| 25/10/2024 | 0000103/2023 | 0005181/2023 | 0002409/2024 | 0004922/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GALILEIA, MG. CONTA 10.804-9 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | R$ 44,20 |
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| 24/10/2024 | 0000037/2022 | 0005853/2023 | 0005749/2023 | 0004950/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE GALILEIA/MG. PARA ATENDER A CRECHE JESUS MENINO- VOLTA AS AULAS. | MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 28.088.733/0001-49 | R$ 1.725,90 |
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| 11/10/2024 | 0000109/2023 | 0006430/2023 | 0005169/2024 | 0004665/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA FLAUZINO DE ALMEIDA E RUA DOS OPERARIOS, EM GALILEIA-MG, EM CONFORMIDADE COM A SEC. MUNIC. DE OBRAS DE GALILEIA-MG. | CONSTRUTORA AMERICAN STAR | 14.215.625/0001-85 | R$ 169.480,89 |
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| 12/09/2024 | | 0002391/2023 | 0004704/2024 | 0004145/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE ADESAO AO PREGAO ELETRONICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME DECRETO ESTADUAL MG Nº 46311/2013, PARA DISTRIBUICAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE GALILEIA-MG. | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.945.035/0001-91 | R$ 1.758,78 |
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| 12/09/2024 | 00000027/2022 | 0003607/2023 | 0004639/2024 | 0004125/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO EM QUANTIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ATENDENDO A PEDIDO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE DE GALILEIA-MG. | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | R$ 1.110,00 |
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| 29/08/2024 | 0000082/2023 | 0005878/2023 | 0003615/2024 | 0003934/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE GALILEIA/MG. PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LOPES DE MELLO- VOLTA AS AULAS. | PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA | 49.618.856/0001-14 | R$ 187,00 |
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| 29/08/2024 | 0000082/2023 | 0005880/2023 | 0003614/2024 | 0003933/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE GALILEIA/MG. PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL WALDIRA DE CASTRO MARTINS/ ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO BOARETO/ ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTUNES DE MELLO- VOLTA AS AULAS. | PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA | 49.618.856/0001-14 | R$ 561,00 |
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| 16/08/2024 | 0000109/2023 | 0006430/2023 | 0003503/2024 | 0003775/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE, REFERENTE PAGAMENTO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA FLAUZINO DE ALMEIDA E RUA DOS OPERARIOS, EM GALILEIA-MG, EM CONFORMIDADE COM A SEC. DE OBRAS DE GALILEIA-MG. | CONSTRUTORA AMERICAN STAR | 14.215.625/0001-85 | R$ 178.060,16 |
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| 12/07/2024 | 0000032/2022 | 0006084/2023 | 0000543/2024 | 0002943/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GALILEIA/MG | SAO VITOR MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELLI | 23.520.215/0001-39 | R$ 141,80 |