Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
  
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Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 147,00 )
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 24,00 )
   0007785/2024 0000266/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADOR$ 24,00
        Total R$ 24,00
Total R$ 24,00
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 123,00 )
   0000166/2025 0000232/2025 Original001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS2.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E CONVENIOSR$ 123,00
        Total R$ 123,00
Total R$ 123,00
        Total R$ 147,00
Total R$ 147,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 375,94 )
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 252,94 )
   0000252/2025 0000652/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADOR$ 95,00
   0000250/2025 0000610/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADOR$ 19,00
   0000244/2025 0000609/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADOR$ 114,94
   0000266/2025 0000608/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADOR$ 24,00
         Total R$ 252,94
Total R$ 252,94
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 123,00 )
   0000232/2025 0000451/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS2.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E CONVENIOSR$ 123,00
         Total R$ 123,00
Total R$ 123,00
         Total R$ 375,94
Total R$ 375,94
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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