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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 12.347,95 ) |
| | Data: 21/01/2025 ( Total R$ 1.716,00 ) |
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0006882/2024
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0000101/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 2.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO | R$ 1.716,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.716,00 Total R$ 1.716,00 |
| | Data: 16/08/2024 ( Total R$ 920,00 ) |
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0003230/2024
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0003767/2024
| Original | Orcamentario | 001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB | 2.018 - MANUT. EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB | R$ 920,00 |
| | | | | | | | Total R$ 920,00 Total R$ 920,00 |
| | Data: 05/08/2024 ( Total R$ 760,00 ) |
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0003051/2024
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0003508/2024
| Original | Orcamentario | 001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB | 2.017 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EDUCACAO | R$ 760,00 |
| | | | | | | | Total R$ 760,00 Total R$ 760,00 |
| | Data: 23/07/2024 ( Total R$ 380,00 ) |
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0002810/2024
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0003261/2024
| Original | Orcamentario | 002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPALPROTECAO E APOIO CULTURAL | 2.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA | R$ 380,00 |
| | | | | | | | Total R$ 380,00 Total R$ 380,00 |
| | Data: 09/07/2024 ( Total R$ 5.176,05 ) |
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0002212/2024
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0003044/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO | 2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 4.787,05 |
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0002385/2024
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0003019/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO | 2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 389,00 |
| | | | | | | | Total R$ 5.176,05 Total R$ 5.176,05 |
| | Data: 13/05/2024 ( Total R$ 2.409,45 ) |
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0001521/2024
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0001979/2024
| Original | Orcamentario | 001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB | 2.017 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EDUCACAO | R$ 135,85 |
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0001396/2024
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0001968/2024
| Original | Orcamentario | 001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB | 2.017 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EDUCACAO | R$ 2.273,60 |
| | | | | | | | Total R$ 2.409,45 Total R$ 2.409,45 |
| | Data: 08/05/2024 ( Total R$ 409,40 ) |
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0001495/2024
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0001914/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO | 2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 409,40 |
| | | | | | | | Total R$ 409,40 Total R$ 409,40 |
| | Data: 25/04/2024 ( Total R$ 577,05 ) |
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0001426/2024
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0001663/2024
| Original | Orcamentario | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.065 - MANUT. UNIDADE BASICA DE SAUDE | R$ 186,55 |
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0001424/2024
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0001662/2024
| Original | Orcamentario | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.065 - MANUT. UNIDADE BASICA DE SAUDE | R$ 390,50 |
| | | | | | | | Total R$ 577,05 Total R$ 577,05 |
| | | | | | | | Total R$ 12.347,95 Total R$ 12.347,95 |