Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 487.705,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 158,00 )
   0001177/2025 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 158,00
       Total R$ 158,00
Total R$ 158,00
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 1.916,10 )
   0000766/2025 Original001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB2.018 - MANUT. EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEBR$ 210,00
   0000764/2025 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 1.424,40
   0000762/2025 Original002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS/LIMPEZAR$ 156,90
   0000761/2025 Original001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADORR$ 124,80
       Total R$ 1.916,10
Total R$ 1.916,10
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 869,50 )
   0000693/2025 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 366,00
   0000707/2025 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 448,50
   0000731/2025 Original002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPALPROTECAO E APOIO CULTURAL2.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURAR$ 55,00
       Total R$ 869,50
Total R$ 869,50
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 2.927,80 )
   0000427/2025 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 2.927,80
       Total R$ 2.927,80
Total R$ 2.927,80
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 60,80 )
   0000246/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADOR$ 60,80
       Total R$ 60,80
Total R$ 60,80
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 1.023,10 )
   0007207/2024 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO1.002 - CONTRUCAO E/OU REFORMA PREDIO DA PREFEITURAR$ 715,00
   0007206/2024 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 308,10
       Total R$ 1.023,10
Total R$ 1.023,10
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 292,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 616.983,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 894,00 )
   0001177/2025 0001322/2025 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 158,00
   0000782/2025 0001321/2025 Original002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS/LIMPEZAR$ 736,00
        Total R$ 894,00
Total R$ 894,00
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 1.696,00 )
   0000653/2025 0001298/2025 Original002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS/LIMPEZAR$ 330,00
   0000692/2025 0001297/2025 Original002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS/LIMPEZAR$ 645,00
   0000719/2025 0001296/2025 Original002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS/LIMPEZAR$ 721,00
        Total R$ 1.696,00
Total R$ 1.696,00
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 1.157,00 )
   0000693/2025 0001187/2025 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 366,00
   0000707/2025 0001186/2025 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 448,50
   0000761/2025 0001183/2025 Original001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADORR$ 124,80
   0000762/2025 0001182/2025 Original002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS/LIMPEZAR$ 156,90
   0000246/2025 0001167/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADOR$ 60,80
        Total R$ 1.157,00
Total R$ 1.157,00
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 3.214,60 )
   0000766/2025 0001299/2025 Original001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB2.018 - MANUT. EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEBR$ 210,00
   0000721/2025 0001294/2025 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 76,80
   0000427/2025 0001169/2025 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 2.927,80
        Total R$ 3.214,60
Total R$ 3.214,60
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 1.219,60 ) (Continua na próxima página)
   0007292/2024 0006464/2024 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 146,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 575.933,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 272,70 )
   0000071/2025 0000484/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 272,70
         Total R$ 272,70
Total R$ 272,70
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 9.098,80 )
   0006168/2024 0000059/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 8.651,00
   0000070/2025 0000058/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAOR$ 447,80
         Total R$ 9.098,80
Total R$ 9.098,80
 Data: 28/10/2024 ( Total R$ 243,00 )
   0005139/2024 0004800/2024 OriginalOrcamentario001 - DESPART.DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.042 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 115,00
   0005140/2024 0004799/2024 OriginalOrcamentario001 - DESPART.DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.042 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 128,00
         Total R$ 243,00
Total R$ 243,00
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 82.406,99 ) (Continua na próxima página)
   0005137/2024 0005091/2024 OriginalOrcamentario001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB2.018 - MANUT. EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEBR$ 16.892,50
   0005134/2024 0005090/2024 OriginalOrcamentario001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB2.018 - MANUT. EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEBR$ 225,00
   0005138/2024 0005019/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 132,60
   0005136/2024 0005018/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO1.002 - CONTRUCAO E/OU REFORMA PREDIO DA PREFEITURAR$ 21.735,99
   0004924/2024 0005012/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 549,70
   0005129/2024 0005008/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 330,00
   0005130/2024 0005006/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 1.096,00
   0005131/2024 0005003/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 97,00
   0005132/2024 0005000/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 595,40
   0005133/2024 0004998/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 707,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 4.139,60 )
  07/02/2025000038/2025Compras e ServicosREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GALILEIA/MGVIGENTER$ 4.139,60
        Total R$ 4.139,60
Total R$ 4.139,60
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