| | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 9.626,09 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 25/07/2024 ( Total R$ 589,80 ) |
| |
0003091/2024
|
0003327/2024
| Original | Orcamentario | 003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 2.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO | R$ 589,80 |
| | | | | | | | Total R$ 589,80 Total R$ 589,80 |
| | Data: 27/02/2024 ( Total R$ 944,90 ) |
| |
0005948/2023
|
0000696/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE GESTAO E APOIO ADMINSTRACAO - SAUDE | 2.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAUDE | R$ 944,90 |
| | | | | | | | Total R$ 944,90 Total R$ 944,90 |
| | Data: 30/01/2024 ( Total R$ 402,01 ) |
| |
0005978/2023
|
0000274/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB | 2.017 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EDUCACAO | R$ 402,01 |
| | | | | | | | Total R$ 402,01 Total R$ 402,01 |
| | Data: 29/01/2024 ( Total R$ 277,49 ) |
| |
0006087/2023
|
0000241/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - DESPART.DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | 2.042 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 277,49 |
| | | | | | | | Total R$ 277,49 Total R$ 277,49 |
| | Data: 25/01/2024 ( Total R$ 1.309,50 ) |
| |
0005976/2023
|
0000188/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | R$ 262,87 |
| |
0005949/2023
|
0000187/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - ASSESSORIA DE GABINETE | 2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 68,72 |
| |
0005951/2023
|
0000186/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPALPROTECAO E APOIO CULTURAL | 2.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA | R$ 77,31 |
| |
0005950/2023
|
0000185/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO | 2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 352,19 |
| |
0005977/2023
|
0000184/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.029 - COORDENACAO E GESTAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 244,81 |
| |
0000070/2024
|
0000174/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPALPROTECAO E APOIO CULTURAL | 2.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA | R$ 303,60 |
| | | | | | | | Total R$ 1.309,50 Total R$ 1.309,50 |
| | Data: 17/11/2023 ( Total R$ 3.576,96 ) |
| |
0004629/2023
|
0005082/2023
| Original | Orcamentario | 003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 2.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO | R$ 735,00 |
| |
0004657/2023
|
0005081/2023
| Original | Orcamentario | 003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 2.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO | R$ 390,00 |
| |
0004737/2023
|
0005080/2023
| Original | Orcamentario | 003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 2.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO | R$ 2.451,96 |
| | | | | | | | Total R$ 3.576,96 Total R$ 3.576,96 |