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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 81.548,95 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 24/03/2025 ( Total R$ 1.170,00 ) |
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0000895/2025
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0001279/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | 2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS/LIMPEZA | R$ 1.170,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.170,00 Total R$ 1.170,00 |
| | Data: 21/02/2025 ( Total R$ 22,50 ) |
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0006987/2024
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0000661/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO | R$ 22,50 |
| | | | | | | | Total R$ 22,50 Total R$ 22,50 |
| | Data: 27/01/2025 ( Total R$ 292,50 ) |
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0006986/2024
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0000196/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO | R$ 112,50 |
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0006988/2024
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0000195/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.067 - ACOES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO | R$ 180,00 |
| | | | | | | | Total R$ 292,50 Total R$ 292,50 |
| | Data: 24/01/2025 ( Total R$ 1.613,88 ) |
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0000040/2025
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0000170/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO | 2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 67,50 |
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0000060/2025
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0000169/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - ASSESSORIA DE GABINETE | 2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 171,37 |
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0000058/2025
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0000168/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 2.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO | R$ 1.375,01 |
| | | | | | | | Total R$ 1.613,88 Total R$ 1.613,88 |
| | Data: 21/01/2025 ( Total R$ 600,30 ) |
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0006989/2024
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0000079/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | R$ 379,73 |
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0000059/2025
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0000078/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | R$ 220,57 |
| | | | | | | | Total R$ 600,30 Total R$ 600,30 |
| | Data: 07/08/2024 ( Total R$ 315,00 ) |
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0003100/2024
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0003399/2024
| Original | Orcamentario | 002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE | 2.058 - APLICACAO REC.GRUPO ATENCAO BASICA DA SAUDE | R$ 315,00 |
| | | | | | | | Total R$ 315,00 Total R$ 315,00 |
| | Data: 02/08/2024 ( Total R$ 4.494,53 ) (Continua na próxima página) |
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0003101/2024
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0003442/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO | 2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 3.397,50 |
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0003099/2024
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0003441/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | R$ 782,03 |