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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 291.184,22 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 05/02/2025 ( Total R$ 582,41 ) |
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0007003/2024
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0000413/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB | 2.017 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EDUCACAO | R$ 582,41 |
| | | | | | | | Total R$ 582,41 Total R$ 582,41 |
| | Data: 24/01/2025 ( Total R$ 144,02 ) |
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0007001/2024
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0000182/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPALPROTECAO E APOIO CULTURAL | 2.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA | R$ 144,02 |
| | | | | | | | Total R$ 144,02 Total R$ 144,02 |
| | Data: 22/01/2025 ( Total R$ 1.155,08 ) |
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0000041/2025
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0000073/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.012 - MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 72,01 |
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0007004/2024
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0000069/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | R$ 837,94 |
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0007002/2024
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0000068/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.029 - COORDENACAO E GESTAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 245,13 |
| | | | | | | | Total R$ 1.155,08 Total R$ 1.155,08 |
| | Data: 21/01/2025 ( Total R$ 670,42 ) |
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0000042/2025
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0000067/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE GESTAO E APOIO ADMINSTRACAO - SAUDE | 2.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAUDE | R$ 670,42 |
| | | | | | | | Total R$ 670,42 Total R$ 670,42 |
| | Data: 18/10/2024 ( Total R$ 670,42 ) |
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0004868/2024
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0004769/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO DE GESTAO E APOIO ADMINSTRACAO - SAUDE | 2.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAUDE | R$ 670,42 |
| | | | | | | | Total R$ 670,42 Total R$ 670,42 |
| | Data: 14/10/2024 ( Total R$ 1.969,52 ) |
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0004936/2024
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0004726/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | R$ 837,94 |
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0004935/2024
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0004725/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.012 - MANUT. DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 72,01 |
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0004939/2024
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0004723/2024
| Original | Orcamentario | 002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPALPROTECAO E APOIO CULTURAL | 2.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA | R$ 144,02 |
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0004937/2024
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0004722/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.029 - COORDENACAO E GESTAO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 245,13 |
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0004940/2024
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0004713/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO DE GESTAO E APOIO ADMINSTRACAO - SAUDE | 2.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAUDE | R$ 670,42 |
| | | | | | | | Total R$ 1.969,52 Total R$ 1.969,52 |
| | Data: 11/10/2024 ( Total R$ 582,41 ) (Continua na próxima página) |