Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL 200,0000R$ 1,02R$ 204,32
MaterialALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL 300,0000R$ 0,40R$ 119,34
MaterialALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO 1.200,0000R$ 0,12R$ 143,16
MaterialALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO 1.000,0000R$ 0,22R$ 215,90
MaterialAMOXICILINA 50 MG/ML PO PARASUSPENSAO ORAL50,0000R$ 2,38R$ 118,75
MaterialATENOLOL 50 MG 3.600,0000R$ 0,04R$ 147,24
MaterialCAPTOPRIL 25 MG 6.000,0000R$ 0,02R$ 113,40
MaterialCIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG 2.100,0000R$ 0,14R$ 287,70
MaterialDIPIRONA SODICA500 MG7.000,0000R$ 0,10R$ 730,80
MaterialFUROSEMIDA 40 MG 6.000,0000R$ 0,04R$ 231,60
MaterialIBUPROFENO 600 MG 8.000,0000R$ 0,12R$ 953,60
MaterialLOSARTANA POTASSICA 50 MG REVESTIDO 28.800,0000R$ 0,03R$ 806,40
MaterialMETFORMINA CLORIDRATO500 MG8.000,0000R$ 0,10R$ 800,00
MaterialMETFORMINA 850MGCLORIDRATO 850 MG7.000,0000R$ 0,10R$ 665,00
MaterialVALPROATO DE SODIO 50MG/MLXAROPE50,0000R$ 6,44R$ 322,15
MaterialPREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3 MG/ML SOLUCAO ORAL 100,0000R$ 3,63R$ 362,50
MaterialPREDNISOLONA FOSFATO SODICO 1MG/MLSOLUCAO ORAL50,0000R$ 6,82R$ 340,75
MaterialMICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME VAGINAL 50,0000R$ 7,79R$ 389,50
MaterialMETRONIDAZOL 250 MG 1.200,0000R$ 0,17R$ 204,48
MaterialMETRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL 50,0000R$ 4,89R$ 244,30
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
11/04/2025 0001545/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDER$ 481,25
02/06/2025 0002179/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDER$ 204,32
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
29/05/2025 0001637/2025 0002240/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SAUDER$ 4.304,33
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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