Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialTESTE RAPIDO INFLUENZATESTE RAPIDO INFLUENZA IMUNOENSAIO CROMATOGRAFICO RAPIDO PARA A DETECCAO QUALITATIVA DOS ANTIGENOS DOS VIRUS INFLUENZA A E INFLUENZA B; AMOSTRA: ESFREGACO NASAL E DA GARGANTA E ASPIRADO NASAL; RESULTADOS EM 15 MINUTOS; CONTEUDO: 25 DISPOSITIVOS, 25 TUBOS PLASTICOS, 25 CONTA-GOTAS, 25 SWABS ESTEREIS, 1 SWAB DE CONTROLE PARA INFLUENZA A+/B-, 1 SWAB DE CONTROLE PARA INFLUENZA A-/B+, 2 SOLUCOES DILUENTES PARA AMOSTRAS,1 SUPORTE PARA TUBOS, 1 INSTRUCAO DE USO. REGISTRO ANVISA150,0000R$ 17,40R$ 2.610,00
MaterialTESTE RAPIDO ZICATESTE RAPIDO ZIKA TESTE RAPIDO PARA DETECCAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS (IGG E IGM) DO VIRUS DA ZIKA; AMOSTRA: SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA; RESULTADOS EM 10 MINUTOS; CONTEUDO: 25 DISPOSITIVOS DE TESTE, 25 CONTA-GOTAS, 01 SOLUCAO TAMPAO (3ML), 01 INSTRUCAO DE USO. REGISTRO ANVISA50,0000R$ 15,80R$ 790,00
MaterialTESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGMTESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM IMUNOENSAIO CROMATOGRAFICO RAPIDO PARA A DETECCAO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG E IGM PARA O VIRUS DA DENGUE, AUXILIANDO NO DIAGNOSTICO DE INFECCAO PRIMARIA E SECUNDARIA PELO VIRUS; DETECCAO: APOS QUINTO DIA DE SUSPEITA DE INFECCAO; AMOSTRA: SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA; RESULTADOS EM 10 MINUTOS; CONTEUDO: 25 DISPOSITIVOS; 25 CONTA-GOTAS; 1 SOLUCAO TAMPAO (3ML); 1 INSTRUCAO DE USO. REGISTRO ANVISA200,0000R$ 5,30R$ 1.060,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
24/02/2025 0000710/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDER$ 2.610,00
13/03/2025 0001072/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDER$ 1.850,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
19/03/2025 0000710/2025 0000976/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SAUDER$ 2.610,00
27/03/2025 0001072/2025 0001300/2025 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SAUDER$ 1.850,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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