Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialALBENDAZOL 400 MG MASTIGAVEL 1.600,0000R$ 0,42R$ 667,20
MaterialALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO 1.800,0000R$ 0,11R$ 204,48
MaterialAMOXICILINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 300,0000R$ 3,28R$ 984,90
MaterialAMOXICILINA 500MGDURA8.400,0000R$ 0,23R$ 1.899,24
MaterialATENOLOL100 MG3.000,0000R$ 0,13R$ 375,00
MaterialATENOLOL 50 MG 6.600,0000R$ 0,04R$ 269,94
MaterialDEXAMETASONA 1 MG/G CREMECREME DERMATOLOGICO400,0000R$ 1,53R$ 613,20
MaterialDEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML SOLUCAO ORAL 450,0000R$ 1,67R$ 750,15
MaterialDIPIRONA SODICA 500MG - COMPR 11.000,0000R$ 0,11R$ 1.237,50
MaterialTIAMINA 300MG COMPRIMIDO(VITAMINA B1) REVESTIDO600,0000R$ 0,22R$ 131,70
MaterialPREDNISOLONA FOSFATO SODICO 1 MG/ML SOLUCAO ORAL 100,0000R$ 7,15R$ 715,00
MaterialMETRONIDAZOL 250 MG 1.800,0000R$ 0,19R$ 345,60
MaterialMETFORMINA 850MGCLORIDRATO14.800,0000R$ 0,10R$ 1.480,00
MaterialMETFORMINA CLORIDRATO500 MG COMPRIMIDO14.800,0000R$ 0,11R$ 1.681,28
MaterialLOSARTANA POTASSICA 50 MG REVESTIDO 23.040,0000R$ 0,04R$ 806,40
MaterialIBUPROFENO 600 MG 11.000,0000R$ 0,15R$ 1.687,40
MaterialFUROSEMIDA 40 MG 18.000,0000R$ 0,04R$ 736,20
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
21/11/2024 0006154/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDER$ 1.681,28
27/11/2024 0006361/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDER$ 9.334,87
29/11/2024 0006363/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDER$ 1.480,00
12/03/2025 0001070/2025 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDER$ 2.089,04
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
05/02/2025 0006154/2024 0000342/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE SAUDER$ 1.681,28
27/03/2025 0001070/2025 0001299/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - DEPARTAMENTO DE SAUDER$ 2.089,04
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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