Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialFUROSEMIDA 40 MG 2.000,0000R$ 0,04R$ 81,80
MaterialDEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0,4 MG/ML SOLUCAO ORAL 50,0000R$ 1,67R$ 83,52
MaterialATENOLOL100 MG1.200,0000R$ 0,13R$ 150,00
MaterialAMOXILINA 500MG CAPULA 1.680,0000R$ 0,23R$ 379,85
MaterialAMOXICILINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 50,0000R$ 3,28R$ 164,20
MaterialALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO 600,0000R$ 0,11R$ 68,16
MaterialMICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME VAGINAL 50,0000R$ 7,20R$ 359,76
MaterialMETRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL 50,0000R$ 5,28R$ 264,20
MaterialALBENDAZOL 400 MG MASTIGAVEL 500,0000R$ 0,42R$ 210,20
MaterialMETFORMINA 850MG 5.000,0000R$ 0,10R$ 500,00
MaterialMETFORMINA 500 MG 800,0000R$ 0,11R$ 90,88
MaterialLOSARTANA POTASSICA 50 MG REVESTIDO 2.880,0000R$ 0,04R$ 100,80
MaterialIBUPROFENO 600 MG 5.000,0000R$ 0,15R$ 767,00
MaterialDIPIRONA SODICA500 MG5.000,0000R$ 0,11R$ 562,50
MaterialDEXAMETASONA 1 MG/G CREME(0,1 ) CREME DERMATOLOGICO100,0000R$ 1,53R$ 153,40
MaterialATENOLOL 50 MG 3.000,0000R$ 0,04R$ 122,70
MaterialIPRATROPIO BROM 0,25MGML 20MLSOLUCAO PARA INALACAO200,0000R$ 1,01R$ 202,00
MaterialPREDNISOLONA FOSFATO SODICO 1 MG/ML SOLUCAO ORAL 200,0000R$ 7,16R$ 1.431,80
MaterialMETRONIDAZOL 250 MG 600,0000R$ 0,19R$ 115,86
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
28/05/2024 0002066/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDER$ 1.181,19
17/06/2024 0002382/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDER$ 500,00
04/07/2024 0002768/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDER$ 115,86
04/07/2024 0002769/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDER$ 3.651,37
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
18/06/2024 0002066/2024 0002580/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SAUDER$ 1.181,19
09/07/2024 0002768/2024 0003010/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SAUDER$ 115,86
11/07/2024 0002769/2024 0003012/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SAUDER$ 3.651,37
09/07/2024 0002382/2024 0003014/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SAUDER$ 500,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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