Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 4.715,50 )
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 747,00 )
   0001884/2024 Original002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS/LIMPEZAR$ 747,00
       Total R$ 747,00
Total R$ 747,00
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 60,00 )
   0001761/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE2.066 - COMBATE A ENDEMIA, EPIDEMIA E PANDEMIA ( COVID19)R$ 60,00
       Total R$ 60,00
Total R$ 60,00
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 731,50 )
   0001742/2024 Original002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS/LIMPEZAR$ 300,00
   0001744/2024 Original002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS/LIMPEZAR$ 431,50
       Total R$ 731,50
Total R$ 731,50
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 2.236,00 )
   0001345/2024 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO1.002 - CONTRUCAO E/OU REFORMA PREDIO DA PREFEITURAR$ 1.050,00
   0001344/2024 Original002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS/LIMPEZAR$ 1.186,00
       Total R$ 2.236,00
Total R$ 2.236,00
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 941,00 )
   0000927/2024 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 941,00
       Total R$ 941,00
Total R$ 941,00
       Total R$ 4.715,50
Total R$ 4.715,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 3.968,50 )
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 1.050,00 )
   0001345/2024 0001430/2024 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO1.002 - CONTRUCAO E/OU REFORMA PREDIO DA PREFEITURAR$ 1.050,00
        Total R$ 1.050,00
Total R$ 1.050,00
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 60,00 )
   0001761/2024 0001388/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE SAUDE2.066 - COMBATE A ENDEMIA, EPIDEMIA E PANDEMIA ( COVID19)R$ 60,00
        Total R$ 60,00
Total R$ 60,00
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 2.127,00 )
   0001344/2024 0001364/2024 Original002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS/LIMPEZAR$ 1.186,00
   0000927/2024 0001339/2024 Original001 - DEPART. OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIARIO2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRASR$ 941,00
        Total R$ 2.127,00
Total R$ 2.127,00
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 731,50 )
   0001744/2024 0001299/2024 Original002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS/LIMPEZAR$ 431,50
   0001742/2024 0001298/2024 Original002 - OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA2.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS/LIMPEZAR$ 300,00
        Total R$ 731,50
Total R$ 731,50
        Total R$ 3.968,50
Total R$ 3.968,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
  
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DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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