Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialCOMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 C 500 50,0000R$ 6,79R$ 339,50
MaterialSOLUCAO FISIOLOGICA 0,9 500ML SIST. FECHADO 400,0000R$ 2,69R$ 1.076,00
MaterialSOLUCAO FISIOLOGICA 0,9 500ML SIST. FECHADO 39,0000R$ 2,69R$ 104,91
MaterialMETFORMINA 850MG 8.000,0000R$ 0,06R$ 480,00
MaterialSIMETICONA 40MG 500,0000R$ 0,09R$ 45,00
MaterialBECLOMETASONA DIPROPINATO 250 MCG 10,0000R$ 49,00R$ 490,00
MaterialAGUA P/INJ 10ML PLASTICA 400,0000R$ 0,13R$ 52,00
MaterialNEOMICINA BACITRACINA POMADA10 GRAMAS.20,0000R$ 1,12R$ 22,40
MaterialMETOCLOPRAMIDA INJ 5MG 2ML 200,0000R$ 0,30R$ 60,00
MaterialDICLOFENACO SODICO 50MG 600,0000R$ 0,04R$ 24,00
MaterialSCALP PVC /PGC 23G 300,0000R$ 0,17R$ 51,00
MaterialSCALP PVC /PGC 25G 300,0000R$ 0,17R$ 51,00
MaterialCOMPRESSA CAMPO OPER 45X50 10,0000R$ 41,97R$ 419,70
MaterialIBUPROFENO SUSPENSAO 100ML 50,0000R$ 0,98R$ 49,00
MaterialHALOPERIDOL 5MG 1.000,0000R$ 0,12R$ 120,00
MaterialFENOBARBITAL INJETAVEL200MG/2ML.50,0000R$ 1,57R$ 78,50
MaterialSERINGA DESCARTAVEL C AGULHA 5ML 500,0000R$ 0,17R$ 85,00
MaterialLENCOL DESCARTAVEL 30,0000R$ 5,77R$ 173,10
MaterialAMBROXIOL CLORIDATO 30MG/5ML 50,0000R$ 1,39R$ 69,50
MaterialCETOPROFENO EV SOLUCAO INJ 300,0000R$ 2,72R$ 816,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
26/10/2017 0003424/2017 Original021101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 5.564,11
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
31/01/2018 0003424/2017 0000133/2018 OriginalRestos a Pagar Processados021101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 5.564,11
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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