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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA ( Total R$ 102.666,63 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 22/05/2025 ( Total R$ 9.333,33 ) |
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0004574/2024
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0002010/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | R$ 9.333,33 |
| | | | | | | | Total R$ 9.333,33 Total R$ 9.333,33 |
| | Data: 28/10/2024 ( Total R$ 9.333,33 ) |
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0004573/2024
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0004798/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | R$ 9.333,33 |
| | | | | | | | Total R$ 9.333,33 Total R$ 9.333,33 |
| | Data: 09/07/2024 ( Total R$ 9.333,33 ) |
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0001948/2024
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0002949/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | R$ 9.333,33 |
| | | | | | | | Total R$ 9.333,33 Total R$ 9.333,33 |
| | Data: 05/06/2024 ( Total R$ 9.333,33 ) |
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0000116/2024
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0002511/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | R$ 9.333,33 |
| | | | | | | | Total R$ 9.333,33 Total R$ 9.333,33 |
| | Data: 08/05/2024 ( Total R$ 9.333,33 ) |
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0001537/2024
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0001891/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | R$ 9.333,33 |
| | | | | | | | Total R$ 9.333,33 Total R$ 9.333,33 |
| | Data: 09/04/2024 ( Total R$ 9.333,33 ) |
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0001041/2024
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0001425/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | R$ 9.333,33 |
| | | | | | | | Total R$ 9.333,33 Total R$ 9.333,33 |
| | Data: 06/03/2024 ( Total R$ 9.333,33 ) |
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0000637/2024
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0000758/2024
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | R$ 9.333,33 |
| | | | | | | | Total R$ 9.333,33 Total R$ 9.333,33 |
| | Data: 24/01/2024 ( Total R$ 9.333,33 ) |
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0005431/2023
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0000211/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | R$ 9.333,33 |
| | | | | | | | Total R$ 9.333,33 Total R$ 9.333,33 |
| | Data: 07/12/2023 ( Total R$ 9.333,33 ) |
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0005193/2023
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0005609/2023
| Original | Orcamentario | 001 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.005 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | R$ 9.333,33 |
| | | | | | | | Total R$ 9.333,33 Total R$ 9.333,33 |
| | Data: 17/11/2023 ( Total R$ 9.333,33 ) (Continua na próxima página) |